Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MACK LEO PEDROSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12124 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24.09.2025 ENCAMINHAR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE JUNTO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS. |
0,00 |
668,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2025 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24.09.2025 ENCAMINHAR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE JUNTO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS. |
668,00 |
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22/09/2025 |
MACK LEO PEDROSO - SEC. MUN. ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER |
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668,00 |
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24/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12124/2025
MACK LEO PEDROSO - 718 |
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668,00 |
TOTAL |
668,00 |
668,00 |
668,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.