Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IZABEL DE FATIMA CAERAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12148 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESA COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 16 Á 19 SETEMBRO/2025 PARTICIPAR DO INFECTO/2025/XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA |
134,50 |
134,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2025 |
DESPESA COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 16 Á 19 SETEMBRO/2025 PARTICIPAR DO INFECTO/2025/XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA |
134,50 |
|
|
22/09/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
134,50 |
|
25/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12148/2025
IZABEL DE FATIMA CAERAN - 1657 |
|
|
134,50 |
TOTAL |
134,50 |
134,50 |
134,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.