Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12248 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI FEDERAL N.º 14640/2023 |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
800.40 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
5,68 |
4.545,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
4.545,47 |
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24/09/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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4.545,47 |
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25/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12248/2025
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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4.534,56 |
25/09/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12248/2025 |
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10,91 |
TOTAL |
4.545,47 |
4.545,47 |
4.545,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
25/09/2025 |
10,91 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,91 |
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