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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIOGO LUIS KRZYZANIAK

Dados do Empenho
Número do empenho: 12254 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 24.09.2025 BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. 61,98 61,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 24.09.2025 BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. 61,98
24/09/2025 JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS 61,98
TOTAL 61,98 61,98 0,00
SALDO A PAGAR 61,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.