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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12353 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 0,00 9.721,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 9.721,22
25/09/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2025 9.721,22
26/09/2025 Pagamento de Empenho 12353/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 055 9.721,22
TOTAL 9.721,22 9.721,22 9.721,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.