| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 12380 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 | 0,00 | 1.434,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 | 1.434,14 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2025 | 1.434,14 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 12380/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 392 | 1.434,14 | ||
| TOTAL | 1.434,14 | 1.434,14 | 1.434,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||