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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 08:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12552 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 0,00 3.622,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 3.622,09
25/09/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2025 3.622,09
26/09/2025 Pagamento de Empenho 12552/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 052 3.622,09
TOTAL 3.622,09 3.622,09 3.622,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.