Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1302 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: I/M.BENZ 416 CDI VIPK b) Placa: GAG5J03 - Secretaria de Saúdec) Tipo: Ambulânciad) Ano/modelo: 2019/2020e) Combustível: Diesel f) Renavam: 1 |
2.731,80 |
2.731,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2025 |
Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: I/M.BENZ 416 CDI VIPK b) Placa: GAG5J03 - Secretaria de Saúdec) Tipo: Ambulânciad) Ano/modelo: 2019/2020e) Combustível: Diesel f) Renavam: 1 |
2.731,80 |
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27/02/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
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2.731,80 |
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10/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 |
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2.244,01 |
10/03/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1302/2025 |
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487,79 |
TOTAL |
2.731,80 |
2.731,80 |
2.731,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
10/03/2025 |
487,79 |
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Lançada |
TOTAL |
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487,79 |
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