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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13175 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE DANIELA SOARES TORMA DURANTE MES 09/2025 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 14.800,00 14.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE DANIELA SOARES TORMA DURANTE MES 09/2025 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 14.800,00
07/10/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 14.800,00
09/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13175/2025 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 102096 13.379,20
09/10/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13175/2025 1.420,80
TOTAL 14.800,00 14.800,00 14.800,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 09/10/2025 1.420,80 Lançada
TOTAL   1.420,80