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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 13369 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 09.10.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS TQQ-8F65 0,00 241,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 09.10.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS TQQ-8F65 241,58
09/10/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 241,58
13/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13369/2025 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 241,58
TOTAL 241,58 241,58 241,58
SALDO A PAGAR 0,00