| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 13402 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 598.03 | OLEO DIESEL COMUM. Finalidade: AQUISIÃO DE DIESEL COMUM PARA A SECRETARIA. AJUSTES DO CONTRATO 60/2025. | 5,45 | 3.259,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | OLEO DIESEL COMUM. Finalidade: AQUISIÃO DE DIESEL COMUM PARA A SECRETARIA. AJUSTES DO CONTRATO 60/2025. | 3.259,26 | ||
| 09/10/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 3.259,26 | ||
| 15/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13402/2025 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 3.250,84 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13402/2025 | 8,42 | ||
| TOTAL | 3.259,26 | 3.259,26 | 3.259,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 15/10/2025 | 8,42 | Lançada | |
| TOTAL | 8,42 |