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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VERA LUCIA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13436 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE COBRADA DE FORMA ERRÔNEA. 0,00 581,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE COBRADA DE FORMA ERRÔNEA. 581,11
10/10/2025 VALNEI L RUBERT PRESIDENTE FASSM 581,11
14/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13436/2025 VERA LUCIA DE OLIVEIRA - 3643 581,11
TOTAL 581,11 581,11 581,11
SALDO A PAGAR 0,00