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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 08:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA CHIARELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13520 Data de lançamento: 14/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DA 16a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 346,20 346,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2025 DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DA 16a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 346,20
14/10/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 346,20
17/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13520/2025 DANIELA CHIARELLO - 3759 346,20
TOTAL 346,20 346,20 346,20
SALDO A PAGAR 0,00