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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 08:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 13684 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNICDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) REFERENTE AO MES 09/2025 4.872,85 4.872,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNICDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) REFERENTE AO MES 09/2025 4.872,85
20/10/2025 NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA 4.872,85
23/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13684/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 4.748,12
23/10/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13684/2025 124,73
TOTAL 4.872,85 4.872,85 4.872,85
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 23/10/2025 124,73 Lançada
TOTAL   124,73