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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CHARLES QUATRIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 13762 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 17.10.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS TQQ-05J27 0,00 254,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 17.10.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS TQQ-05J27 254,43
22/10/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 254,43
23/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13762/2025 CHARLES QUATRIN - 97822 254,43
TOTAL 254,43 254,43 254,43
SALDO A PAGAR 0,00