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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 08:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 13769 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: LAR DOS DEFICIENTES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAR DOS DEFICIENTES REFERENTE AO MES 10/2025 0,00 2.167,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAR DOS DEFICIENTES REFERENTE AO MES 10/2025 2.167,67
22/10/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 2.167,67
24/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13769/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 1.379,23
24/10/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13769/2025 788,44
TOTAL 2.167,67 2.167,67 2.167,67
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 24/10/2025 788,44 Lançada
TOTAL   788,44