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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1411 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1366/2025 135,70 135,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1366/2025 135,70
14/02/2025 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1366/2025 135,70
17/02/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 0,00
17/02/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1411/2025 135,70
TOTAL 135,70 135,70 135,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 17/02/2025 135,70 Lançada
TOTAL   135,70