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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14243 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 66 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Contratação de empresa que disponibilize locação de tenda tipo pirâmide 5 x 10 com fechamento lateral.Total de 50m², em estrutura metálica, cobertura em lona branca, com escoamento de água através de calhas, pés direitos com aproximadamente 3 metros de altura. -Incluso: 02 pontos de luz, 02 tomadas e toda instalação da estrutura ( Montagem e desmontagem). - SEMANAL 2.790,00 8.370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 Contratação de empresa que disponibilize locação de tenda tipo pirâmide 5 x 10 com fechamento lateral.Total de 50m², em estrutura metálica, cobertura em lona branca, com escoamento de água através de calhas, pés direitos com aproximadamente 3 metros de altura. -Incluso: 02 pontos de luz, 02 tomadas e toda instalação da estrutura ( Montagem e desmontagem). - SEMANAL 8.370,00
31/10/2025 MACK LEO PEDROSO - SEC. MUN. ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER 2.790,00
31/10/2025 MACK LEO PEDROSO - SEC. MUN. ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER 2.790,00
07/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14243/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - 85388 506,90
07/11/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14243/2025 2.283,10
07/11/2025 LIQUIDADO EM DUPLICIDADE -2.790,00
TOTAL 8.370,00 2.790,00 2.790,00
SALDO A PAGAR 5.580,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 07/11/2025 2.283,10 2946/2025 Lançada
TOTAL   2.283,10