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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 11:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14726 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 46 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
450.00 BLOCOS RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL UPA, FORMATO 15,0 X 20,0 CM, IMPRESSÃO 1X0 COR (PRETO), BLOCADO 2X50 COLADO, PAPEL AUTO COPIATIVO 1ª VIA BRANCO, 2ª VIA ROSA, CORTE RETO, MODELO EM ANEXO. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCOS DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL) PARA A UPA. 4,97 2.236,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 BLOCOS RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL UPA, FORMATO 15,0 X 20,0 CM, IMPRESSÃO 1X0 COR (PRETO), BLOCADO 2X50 COLADO, PAPEL AUTO COPIATIVO 1ª VIA BRANCO, 2ª VIA ROSA, CORTE RETO, MODELO EM ANEXO. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCOS DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL) PARA A UPA. 2.236,50
TOTAL 2.236,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.236,50