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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14785 Data de lançamento: 06/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
Conta de Despesa: 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa: MATERIAL LABORATORIAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 TUBETES PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE LARVAS E PUPAS DE MOSQUITOS (AEDES AEGYPTI) COLETADAS DURANTE AS VISTORIAS PARA QUE SEJAM ENVIADAS AO LABORATÓRIO. Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBETES PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE LARVAS E PUPAS DE MOSQUITOS (AEDES AEGYPTI) COLETADAS DURANTE AS VISTORIAS PARA QUE SEJAM ENVIADAS AO LABORATÓRIO. 0,27 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2025 TUBETES PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE LARVAS E PUPAS DE MOSQUITOS (AEDES AEGYPTI) COLETADAS DURANTE AS VISTORIAS PARA QUE SEJAM ENVIADAS AO LABORATÓRIO. Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBETES PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE LARVAS E PUPAS DE MOSQUITOS (AEDES AEGYPTI) COLETADAS DURANTE AS VISTORIAS PARA QUE SEJAM ENVIADAS AO LABORATÓRIO. 270,00
10/11/2025 LUCIANE NATALLI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 270,00
14/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14785/2025 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00