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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILTON MARION 42223890059

Dados do Empenho
Número do empenho: 14914 Data de lançamento: 10/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE ROÇADA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ROCADA EM TERRENO BALDIO SITUADO ÀS MARGENS DO RIO CHIQUINHA, PARA PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS. 1.480,00 1.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2025 SERVIÇO DE ROÇADA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ROCADA EM TERRENO BALDIO SITUADO ÀS MARGENS DO RIO CHIQUINHA, PARA PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS. 1.480,00
12/11/2025 JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS 1.480,00
17/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14914/2025 NILTON MARION 42223890059 - 96530 1.436,74
17/11/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14914/2025 43,26
TOTAL 1.480,00 1.480,00 1.480,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 17/11/2025 43,26 Lançada
TOTAL   43,26