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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1499 Data de lançamento: 17/02/2025
Tipo de empenho: DIVIDA FINANCIAMENTO BANRISUL - CONTRATO 18001777/
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: FINANCIAMENTO BANRISUL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE 60a PARCELA DO FINANCIAMENTO COM BANRISUL 9.259,26 9.259,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2025 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE 60a PARCELA DO FINANCIAMENTO COM BANRISUL 9.259,26
17/02/2025 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE 60a PARCELA DO FINANCIAMENTO COM BANRISUL 9.259,26
18/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - 763 9.259,26
TOTAL 9.259,26 9.259,26 9.259,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.