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Última atualização realizada em 27/11/2025 às 15:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL GIRARDELLO BURESESKA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15104 Data de lançamento: 14/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 NOVEMBRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MANUTENÇÃOVEÍCULAR,ELABORAÇÃO DOESTUDO PRELIMINAR E DO TERMO DE REFERÊNCIA 1.224,00 1.224,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2025 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 NOVEMBRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MANUTENÇÃOVEÍCULAR,ELABORAÇÃO DOESTUDO PRELIMINAR E DO TERMO DE REFERÊNCIA 1.224,00
14/11/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 1.224,00
17/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15104/2025 RAFAEL GIRARDELLO BURESESKA - 82821 1.224,00
TOTAL 1.224,00 1.224,00 1.224,00
SALDO A PAGAR 0,00