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Última atualização realizada em 27/11/2025 às 15:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15173 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 TOKEN 3 ANOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPERESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA OS ENGENHEIROS E ARQUITETOS RESPONSÁVEIS PELA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEPLAN. 395,00 2.765,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 TOKEN 3 ANOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPERESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA OS ENGENHEIROS E ARQUITETOS RESPONSÁVEIS PELA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEPLAN. 2.765,00
24/11/2025 VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.765,00
25/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15173/2025 CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA - 84317 2.660,48
25/11/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15173/2025 104,52
TOTAL 2.765,00 2.765,00 2.765,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 25/11/2025 104,52 Lançada
TOTAL   104,52