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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 15813 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Conta de Despesa: 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 RENDA Nº2 - DIAZEPAM 5 MG/ML 2ML IM/EV 0,77 77,31
200.00 Glicose 50% ampola - GLICOSE 50% 0,48 96,32
300.00 RIFAMICINA SODICA 10mg/mL Spray - RIFAMICINA SODICA 10mg/mL Spray Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 4,30 1.290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 RENDA Nº2 - DIAZEPAM 5 MG/ML 2ML IM/EV Glicose 50% ampola - GLICOSE 50% RIFAMICINA SODICA 10mg/mL Spray - RIFAMICINA SODICA 10mg/mL Spray Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 1.463,63
10/12/2025 LUCIANE N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 1.290,00
12/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15813/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.290,00
TOTAL 1.463,63 1.290,00 1.290,00
SALDO A PAGAR 173,63