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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15855 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
362.00 Veículo tipo ônibus semi-leito ou superior (capacidade mínima de 42 passageiros) Veículo novo ou seminovo, com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, com capacidade mínima para 42 (quarenta e dois) pa Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ESTUDOS PARA A BANDA DA ESCOLA IRMÃ ODILA LEHNEN PARA O ENCONTRO DE BANDAS EM NICOLAU VERGUEIRO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2025. 6,90 2.497,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 Veículo tipo ônibus semi-leito ou superior (capacidade mínima de 42 passageiros) Veículo novo ou seminovo, com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, com capacidade mínima para 42 (quarenta e dois) pa Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ESTUDOS PARA A BANDA DA ESCOLA IRMÃ ODILA LEHNEN PARA O ENCONTRO DE BANDAS EM NICOLAU VERGUEIRO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2025. 2.497,80
15/12/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2.497,80
16/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15855/2025 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - 98445 2.497,80
TOTAL 2.497,80 2.497,80 2.497,80
SALDO A PAGAR 0,00