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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho
Número do empenho: 15908 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 NOVEMBRO/2025 PARTICIPAR DO 19o SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 122,06 122,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 NOVEMBRO/2025 PARTICIPAR DO 19o SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 122,06
28/11/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 122,06
TOTAL 122,06 122,06 0,00
SALDO A PAGAR 122,06