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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 14:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIEL MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15947 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.11.2025 PARTICIPAR DO EVENTO ATO DE HOMENAGEM AOS MUNICÍPIOS PARCEIROS NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DOAÇÃO DE SANGUE DO ESTADO. 0,00 138,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.11.2025 PARTICIPAR DO EVENTO ATO DE HOMENAGEM AOS MUNICÍPIOS PARCEIROS NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DOAÇÃO DE SANGUE DO ESTADO. 138,90
01/12/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 138,90
04/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15947/2025 ADRIEL MACHADO - 102272 138,90
TOTAL 138,90 138,90 138,90
SALDO A PAGAR 0,00