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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VO ORPHELINA RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15988 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade: EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PPDS
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE ROSA K.MOSKVA DURANTE MES 11/2025 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE ROSA K.MOSKVA DURANTE MES 11/2025 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1.000,00
02/12/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.000,00
05/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15988/2025 VO ORPHELINA RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA - 114580 808,00
05/12/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15988/2025 192,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 05/12/2025 192,00 Lançada
TOTAL   192,00