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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 160 Data de lançamento: 14/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 92 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
480.00 Contrato administrativo nº 370/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização e suporte técnico de links de acesso à internet, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento 14,80 7.104,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2025 Contrato administrativo nº 370/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização e suporte técnico de links de acesso à internet, incluindo instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos necessários para o pleno funcionamento 7.104,00
28/01/2025 HELENIZE APARECIDA DALLA NORA - SEC.MUN.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 74,00
28/01/2025 HELENIZE APARECIDA DALLA NORA - SEC.MUN.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 222,00
28/01/2025 HELENIZE APARECIDA DALLA NORA - SEC.MUN.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 296,00
29/01/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2025 - REF. JANEIRO/2025 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 592,00
18/02/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 296,00
18/02/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 222,00
18/02/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 74,00
21/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 592,00
TOTAL 7.104,00 1.184,00 1.184,00
SALDO A PAGAR 5.920,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.