Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1623 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ELÉTRICA 220V
Finalidade: Aquisição de Material para manuteção do Corpo de Bombeiros |
1.699,00 |
1.699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2025 |
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ELÉTRICA 220V
Finalidade: Aquisição de Material para manuteção do Corpo de Bombeiros |
1.699,00 |
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TOTAL |
1.699,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.699,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.