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Última atualização realizada em 01/01/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16528 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 125,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 125,00
09/12/2025 LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 125,00
18/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16528/2025 CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO - 99459 122,50
18/12/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16528/2025 2,50
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 18/12/2025 2,50 Lançada
TOTAL   2,50