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Última atualização realizada em 03/01/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI VARGAS SERVICOS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16531 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PINTURAS DA PARTE EXTERNA DE MUROS DO CEMITÉRIO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS, LIMPEZA DOS CORDÕES E PINTURAS DA PARTE EXTERNA DE MUROS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. 1.020,00 1.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PINTURAS DA PARTE EXTERNA DE MUROS DO CEMITÉRIO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS, LIMPEZA DOS CORDÕES E PINTURAS DA PARTE EXTERNA DE MUROS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. 1.020,00
09/12/2025 JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS 1.020,00
12/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16531/2025 IVANI VARGAS SERVICOS GERAIS - 106668 969,75
12/12/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16531/2025 50,25
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/12/2025 50,25 Lançada
TOTAL   50,25