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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1665 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 conserto de pneus 275/80R22.5 79,20 396,00
8.00 conserto de pneus 195/65R15 33,00 264,00
3.00 conserto de pneus 175/70R14 32,00 96,00
1.00 conserto de pneus 185/60R15 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 185/60R15 788,00
25/02/2025 LIQ NOTA 433 788,00
07/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108 751,88
07/03/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1665/2025 36,12
TOTAL 788,00 788,00 788,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 07/03/2025 36,12 Lançada
TOTAL   36,12