Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1665 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
conserto de pneus 275/80R22.5 |
79,20 |
396,00 |
8.00 |
conserto de pneus 195/65R15 |
33,00 |
264,00 |
3.00 |
conserto de pneus 175/70R14 |
32,00 |
96,00 |
1.00 |
conserto de pneus 185/60R15 |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 185/60R15 |
788,00 |
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25/02/2025 |
LIQ NOTA 433 |
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788,00 |
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07/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2025
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108 |
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751,88 |
07/03/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1665/2025 |
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36,12 |
TOTAL |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
07/03/2025 |
36,12 |
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Lançada |
TOTAL |
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36,12 |
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