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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 11:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO FERNANDES

Dados do Empenho
Número do empenho: 16667 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.12.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 0,00 238,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 DESPESA DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.12.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 238,00
11/12/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE 238,00
TOTAL 238,00 238,00 0,00
SALDO A PAGAR 238,00