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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA ELIANE MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16803 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SARANDI NO DIA 26.11.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SARANDI NO DIA 26.11.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 40,00
16/12/2025 LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 40,00
18/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16803/2025 MARIA ELIANE MARTINS - 84214 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00