| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA ELIANE MARTINS |
| Número do empenho: | 16803 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SARANDI NO DIA 26.11.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SARANDI NO DIA 26.11.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 | 40,00 | ||
| 16/12/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 40,00 | ||
| 18/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16803/2025 MARIA ELIANE MARTINS - 84214 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||