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Última atualização realizada em 20/01/2026 às 14:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APROVA DIGITAL S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 17742 Data de lançamento: 31/12/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 50 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lincença de uso, manutenção e suporte ao sitema 8.338,21 16.676,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2025 Lincença de uso, manutenção e suporte ao sitema 16.676,42
31/12/2025 VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 8.338,21
31/12/2025 VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 8.338,21
08/01/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17742/2025 aprova digital s/a - 111042 15.875,95
08/01/2026 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17742/2025 800,47
TOTAL 16.676,42 16.676,42 16.676,42
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 08/01/2026 800,47 Lançada
TOTAL   800,47