Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1802 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025 |
0,00 |
4.153,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025 |
4.153,17 |
|
|
25/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DO MES 02/2025 PARA PAGAMENTO |
|
4.153,17 |
|
25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL |
|
|
156,82 |
25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL |
|
|
391,78 |
26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1802/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 363 |
|
|
3.604,57 |
TOTAL |
4.153,17 |
4.153,17 |
4.153,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
25/02/2025 |
156,82 |
|
Lançada |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
25/02/2025 |
391,78 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
548,60 |
|
|