Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025 |
41.467,67 |
|
|
25/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DO MES 02/2025 PARA PAGAMENTO |
|
41.467,67 |
|
25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
|
|
210,00 |
25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
|
|
294,31 |
25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
|
|
349,99 |
25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
|
|
359,67 |
25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
|
|
578,10 |
25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
|
|
707,68 |
25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
|
|
1.283,65 |
25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
|
|
2.063,92 |
25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
|
|
6.374,82 |
25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
|
|
7.211,78 |
26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1866/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 601 |
|
|
22.033,75 |
TOTAL |
41.467,67 |
41.467,67 |
41.467,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.