Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2068 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
conserto de pneus 175/70R14 |
32,00 |
32,00 |
3.00 |
conserto de pneus 205/75R16 |
40,00 |
120,00 |
5.00 |
conserto de pneus 215/65R16 |
40,00 |
200,00 |
4.00 |
conserto de pneus 205/60R16 |
40,00 |
160,00 |
1.00 |
conserto de pneus 185/60R15 |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 205/75R16 conserto de pneus 215/65R16 conserto de pneus 205/60R16 conserto de pneus 185/60R15 |
544,00 |
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25/02/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
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544,00 |
|
27/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2025
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108 |
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533,07 |
27/02/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2068/2025 |
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10,93 |
TOTAL |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
27/02/2025 |
10,93 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,93 |
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