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Última atualização realizada em 31/03/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2068 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 conserto de pneus 175/70R14 32,00 32,00
3.00 conserto de pneus 205/75R16 40,00 120,00
5.00 conserto de pneus 215/65R16 40,00 200,00
4.00 conserto de pneus 205/60R16 40,00 160,00
1.00 conserto de pneus 185/60R15 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 205/75R16 conserto de pneus 215/65R16 conserto de pneus 205/60R16 conserto de pneus 185/60R15 544,00
25/02/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 544,00
27/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108 533,07
27/02/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2068/2025 10,93
TOTAL 544,00 544,00 544,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 27/02/2025 10,93 Lançada
TOTAL   10,93