Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
218 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
152.00 |
DIESEL COMUM
Finalidade: Abastecimento diesel comum, veículo placas ISU 7138 obras. |
5,43 |
825,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2025 |
DIESEL COMUM
Finalidade: Abastecimento diesel comum, veículo placas ISU 7138 obras. |
825,36 |
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15/01/2025 |
DIESEL COMUM
Finalidade: Abastecimento diesel comum, veículo placas ISU 7138 obras.
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825,36 |
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TOTAL |
825,36 |
825,36 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
825,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.