Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: 51.318.865 MARINO DA SILVA |
Número do empenho: | 2497 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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11.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão-de-obra para reparos, manutenção, remoção e ou instalação Limpar e desentupir calhas, fossas, condutores de águas pluviais, caixas de gordura, canos, ralos e instalações sanitárias em geral Execução dos serviços de tubulação de água e esgotos Assentamentos de vasos, torneiras, chuveiros. Retirada de vazamentos Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e i | 19,82 | 218,02 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão-de-obra para reparos, manutenção, remoção e ou instalação Limpar e desentupir calhas, fossas, condutores de águas pluviais, caixas de gordura, canos, ralos e instalações sanitárias em geral Execução dos serviços de tubulação de água e esgotos Assentamentos de vasos, torneiras, chuveiros. Retirada de vazamentos Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré montagem e instalar tubulações. Executar tarefas afins | 218,02 | ||
12/03/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 218,02 | ||
17/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2025 51318865 MARINO DA SILVA - 111238 | 218,02 | ||
TOTAL | 218,02 | 218,02 | 218,02 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |