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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADELAR DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2531 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 11.03.2025 EM AUDIÊNCIA NO IGP,DPM,FAMURS. 668,00 668,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 11.03.2025 EM AUDIÊNCIA NO IGP,DPM,FAMURS. 668,00
12/03/2025 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 11.03.2025 EM AUDIÊNCIA NO IGP,DPM,FAMURS. 668,00
14/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2531/2025 ADELAR DE FREITAS - 55951 668,00
TOTAL 668,00 668,00 668,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.