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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2595 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 APLAINAR CABEÇOTE 200,00 800,00
1.00 CONSERTO DO RADIADOR AGUA - CONSERTO DO RADIADOR AGUA 300,00 300,00
1.00 MONTAGEM DO CABEÇOTE 1.000,00 1.000,00
8.00 RETIFICAR SEDE DE VÁLVULAS 22,00 176,00
4.00 TROCAR GUIA DE VÁLVULAS Finalidade: Serviço mão-de-obra na Retroescavadeira Randon RD 406. 22,00 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 APLAINAR CABEÇOTE CONSERTO DO RADIADOR AGUA - CONSERTO DO RADIADOR AGUA MONTAGEM DO CABEÇOTE RETIFICAR SEDE DE VÁLVULAS TROCAR GUIA DE VÁLVULAS Finalidade: Serviço mão-de-obra na Retroescavadeira Randon RD 406. 2.364,00
17/03/2025 DIOGO LUIZ KRZYZANIAK OFICIAL DE GABINETE 2.364,00
19/03/2025 LIQUIDADO POR DIOGO LUIZ KRZYZANAIAK OFICIAL DE GABINETE 2.364,00
19/03/2025 O CREDOR NÃO RETEVE ISS NA NFS, DAI A NFS FOI SUBSTITUIDA -2.364,00
28/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2025 RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP - 2753 2.282,68
28/03/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2595/2025 81,32
TOTAL 2.364,00 2.364,00 2.364,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 28/03/2025 81,32 Lançada
TOTAL   81,32