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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2631 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 DE MASRÇO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 1.671,00 1.671,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 DE MASRÇO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 1.671,00
14/03/2025 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 DE MASRÇO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 1.671,00
17/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2025 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 1.671,00
TOTAL 1.671,00 1.671,00 1.671,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.