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Última atualização realizada em 31/03/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANA SALTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2674 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 MARÇO/2025 PARA AGENDAS COMITIVA DA EXPOFRED/2025 1.002,00 1.002,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 MARÇO/2025 PARA AGENDAS COMITIVA DA EXPOFRED/2025 1.002,00
17/03/2025 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 MARÇO/2025 PARA AGENDAS COMITIVA DA EXPOFRED/2025 1.002,00
17/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2025 ROSANA SALTON - 4382 1.002,00
TOTAL 1.002,00 1.002,00 1.002,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.