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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2703 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.39 Serviço de mão de obra Finalidade: PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO FOCUS PLACA IPN-3H81. 80,00 991,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 Serviço de mão de obra Finalidade: PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO FOCUS PLACA IPN-3H81. 991,00
19/03/2025 LIQUIDADO POR DIOGO KREZANIAK OFICIAL DE GABINETE 991,00
28/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2703/2025 RONALDO ZATTI - 99687 960,67
28/03/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2703/2025 30,33
TOTAL 991,00 991,00 991,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 28/03/2025 30,33 Lançada
TOTAL   30,33