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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3580 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: DIA MUNDIAL DA SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Contratação de empresa que disponibilize locação de tenda tipo pirâmide 10 x 10 com fechamento lateral.Total de 100m², em estrutura metálica, cobertura em lona branca, com escoamento de água através de calhas, pés direitos com aproximadamente 3 metros de altura. -Incluso: 02 pontos de luz, 02 tomadas e toda instalação da estrutura ( Montagem e desmontagem). - DIÁRIA 3.200,00 6.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 Contratação de empresa que disponibilize locação de tenda tipo pirâmide 10 x 10 com fechamento lateral.Total de 100m², em estrutura metálica, cobertura em lona branca, com escoamento de água através de calhas, pés direitos com aproximadamente 3 metros de altura. -Incluso: 02 pontos de luz, 02 tomadas e toda instalação da estrutura ( Montagem e desmontagem). - DIÁRIA 6.400,00
09/04/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE 6.400,00
10/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3580/2025 CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - 85388 6.208,64
10/04/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3580/2025 191,36
TOTAL 6.400,00 6.400,00 6.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 10/04/2025 191,36 Lançada
TOTAL   191,36