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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3603 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 DE ABRIL/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO IYI-5922 0,00 1.392,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 DE ABRIL/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO IYI-5922 1.392,50
01/04/2025 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 DE ABRIL/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO IYI-5922 1.392,50
TOTAL 1.392,50 1.392,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.392,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.