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Última atualização realizada em 12/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAURA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3751 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 ´09 ABRIL/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 1.670,00 1.670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 ´09 ABRIL/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 1.670,00
04/04/2025 2,5 DIÁRIASD PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 ´09 ABRIL/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 1.670,00
07/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3751/2025 LAURA DA SILVA - 91878 1.670,00
TOTAL 1.670,00 1.670,00 1.670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.